I. Демография






НазваниеI. Демография
страница4/39
Дата публикации08.03.2014
Размер5.11 Mb.
ТипДокументы
auto-ally.ru > Экономика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

^ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды объем отгрузки продукции в отчетном периоде составил 14 199,0 млн. рублей (107,7% к 2010 году). Рост производства электроэнергии по сравнению с уровнем прошлого года обусловлен увеличением темпов роста производства в электроемком виде деятельности (металлургическом производстве). Доля предприятий, относящихся к виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (Е) в объеме отгруженных товаров промышленных видов деятельности составила 4,2%.

Объем инвестиций в основной капитал предприятий по разделу (Е) в 2011 году – 576,8 млн. рублей, их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал предприятий города – 1,9%.
^ Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций.

По данным Красноярскстата сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций территории сложился с превышением прибыли над убытками на 192 206,2 млн. рублей, что на 4,0% больше уровня 2010 года.
Таблица 8

млн.руб.

2011 год

 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)

Дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

Просроченная кредиторская задолженность

Доля прибыльных организаций, %

Доля убыточных организаций, %

Всего:

192 206,2

110 529,0

8 624,5

31 561,3

5 370,2

71,9

28,1

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Обрабатывающие производства

192 110,0

59 249,8

5 278,2

17 478,8

1 030,6

83,3

16,7

из них:

 

 

 

 

 

 

 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

191 889,5

57 216,9

5 186,3

15 322,9

276,1

100,0

 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак

-41,8

70,2

6,8

49,1

-

33,3

66,7

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

4,4

18,5

0,7

17,8

-

100,0

 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

-1 066,8

2 997,8

1 476,6

2 118,4

364,1

50,0

50,0

Строительство

1 101,0

2 850,9

178,9

4 374,8

2 478,8

100,0

 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий

-114,6

235,0

-

165,7

-

25,0

75,0

Гостиницы и рестораны

16,9

132,9

1,5

293,0

1,3

50,0

50,0

Транспорт и связь

-485,1

2 732,9

481,6

1 706,6

162,6

72,7

27,3

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

379,5

41 108,8

1 205,5

4 548,2

1 153,6

70,6

29,4

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

27,8

421,2

-

331,1

-

66,7

33,3

Прибыль прибыльных организаций составила 194 730,2 млн.руб. (2010 год- 186 498,9 млн.руб.). Удельный вес прибыльных организаций составил 71,9% от общего числа организаций. Основным ресурсом роста прибыли в экономике территории остается металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (98,5% всей полученной прибыли).

Общая сумма убытков организаций в экономике территории составила 2 524,0 млн. рублей (2010 год ­- 1 770,5 млн.руб.). Удельный вес убыточных организаций составил 28,1% от их общего числа, увеличившись на 3,1% по отношению к прошлому году. Наибольшая сумма убытков получена организациями, занимающимися производством и реализацией электроэнергии, газа и воды, операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг и транспортом и связи.

^ Кредиторская задолженность организаций на конец декабря 2011 года составила 31 561,3 млн. рублей, из неё просроченная – 5 370,2 млн. рублей, или 17,0% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец декабря 2010 года – 20,3%). Основными должниками, имеющими просроченную кредиторскую задолженность, являются организации с основным видом деятельности «Строительство» - 2 478,8 млн. рублей, «Обрабатывающие производства» - 1 030,6 млн. рублей, «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – 1 153,6 млн. рублей.

^ Дебиторская задолженность организаций сложилась в размере 110 529,0 млн. рублей, из неё просроченная – 8 624,5 млн. рублей (7,8% от общего объема дебиторской задолженности). Наибольшую просроченную дебиторскую задолженность имеют организации с основным видом деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» - 5 186,3 млн. рублей, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 1 476,6 млн. рублей, «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 1 205,5 млн. рублей.


^ Строительство, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов

муниципальной собственности и социальной инфраструктуры
За отчетный период реализация программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов произведена по следующим направлениям:

  • Адресная инвестиционная программа строительства и реконструкции объктов муниципальной собственности была направлена на завершение объектов ранее начатых строительством и находящихся на реконструкции (переходящие объекты), на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности;

  • Долгосрочная целевая программа «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск на период 2011 - 2020 годы» была направлена на развитие объектов социальной инфраструктуры;

  • Программа капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности – направлена на устранение или предотвращение аварийных ситуации;

  • Программа текущих ремонтов объектов муниципальной собственности была направлена на нормальное функционирование объектов, а также ряд мероприятий обеспечивающих содержание объектов в удовлетворительном техническом состоянии

  • Целевые программы - направлены на капитальный ремонт лифтов, обеспечение пожарной безопасности, а так же праздничные мероприятия.

^ Реализация программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры
Таблица 9

тыс. руб.

№ п.п.

Наименование

2010

2011

Отклонение 2011/2010, %

Выполнение

План

Выполнение на отчетную дату

Расход по лицевым счетам

Отклонение, выполнение к плану, %

1

Адресная инвестиционная программа строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности

126 557,2

413 704,5

387 972,1

386 525,7

93,8

306,6

 

в т.ч. местный бюджет:

94 457,2

413 704,5

387 972,1

386 525,7

93,8

410,7

 

в т.ч. краевой бюджет:

32 100,0

 

 

 

 

 

2

ДЦП "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы"

 

491 838,0

126 724,9

83 926,3

25,8

 

 

в т.ч. местный бюджет:

 

8 838,0

8 796,5

8 793,9

99,5

 

 

в т.ч. краевой бюджет:

 

23 000,0

25 555,6

23 000,0

111,1

 

 

в т.ч.за счет средств ОАО "ГМК "Норильский никель"

 

460 000,0

92 372,8

52 132,4

20,1

 

3

Строительство и реконструкция за счет средств ОАО «ГМК «Норильский никель» вне программных мероприятий

10 082,1

404 538,2

278 030,3

379 202,4

68,7

2 757,7

 

^ ИТОГО СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

136 639,3

1 310 080,7

792 727,3

849 654,4

60,5

580,2

 

в т.ч. местный бюджет:

94 457,2

422 542,5

396 768,6

395 319,6

93,9

420,1

 

в т.ч. краевой бюджет:

32 100,0

23 000,0

25 555,6

23 000,0

111,1

 79,6

 

в т.ч.за счет средств ОАО "ГМК "Норильский никель"

10 082,1

864 538,2

370 403,1

431 334,8

42,8

3 673,9

4

Капитальный ремонт

214 523,9

408 763,8

324 997,4

303 156,1

79,5

151,5

 

в т.ч. местный бюджет

164 828,1

356 717,8

308 561,2

287 395,0

86,5

187,2

 

в т.ч.платные услуги

6 611,5

 

 

 

 

 

 

в т.ч. резервный фонд

7 357,4

 

 

 

 

 

 

в т.ч. краевой бюджет:

10 322,1

52 046,0

16 436,2

15 761,1

31,6

159,2

 

в т. ч. за счет средств ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель"

25 404,8

 

 

 

 

 

5

Текущий ремонт

52 876,9

115 641,0

81 021,6

53 690,0

70,1

153,2

 

в т.ч. местный бюджет:

38 147,9

110 960,5

78 159,5

51 194,6

70,4

204,9

 

в т.ч.платные услуги

3 403,0

364,1

364,1

364,1

100,0

10,7

 

в т. ч. резервный фонд

400,0

 

 

 

 

 

 

в т.ч. краевой бюджет

10 426,0

4 316,4

2 498,0

2 131,3

57,9

24,0

 

в т.ч.за счет средств ОАО "ГМК "Норильский никель"

500,0

 

 

 

 

 

6

ДМЦП

50 794,0

167 047,1

166 395,7

109 072,9

99,6

327,6

 

в т. ч. местный бюджет:

50 794,0

125 373,1

131 994,6

98 273,6

105,3

259,9

 

в т.ч. краевой бюджет




41 674,0

34 401,1

10 799,3

82,5

 

 

^ ИТОГО СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ДМЦП

454 834,1

2 001 532,6

1 365 142,0

1 315 573,4

68,2

300,1

 

в т.ч. местный бюджет:

348 227,2

1 015 593,9

915 483,9

832 182,8

90,1

262,9

 

в т.ч. краевой бюджет:

52 848,1

121 036,4

78 890,9

51 691,7

65,2

149,3

 

в т.ч.за счет средств ОАО "ГМК "Норильский никель"

35 986,9

864 538,2

370 403,1

431 334,8

42,8

1 029,3

 

в т.ч.платные услуги

10 014,5

364,1

364,1

364,1

100,0

3,6

 

в т. ч. резервный фонд

7 757,4

 

 

 

 

 


Освоение средств по всем направлениям и источникам составило 68,2% от плана, однако необходимо отметить, что при сравнении отчетного года с предыдущим периодом имеет место увеличение на 300,1% объёма фактически выполненных работ.

Основной рост по объёму выполненных работ приходится на строительство и реконструкцию и составляет 580,2 %.

Изменение структуры расходов на реализацию программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры произошло за счет снижения доли местного бюджета (с учетом резервного фонда) в общих расходах за фактически выполненные работы с 78,3% в 2010 году до 67,1% и увеличения доли расходов ЗФ ГМК «Норильский Никель» с 7,9% в 2010 году до 27,1%.

Основной причиной роста ассигнований является увеличение финансирования по сравнению с 2010 годом, а так же начало реализации долгосрочной целевой программы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципального образования город Норильск на период 2011 - 2020 годы» в рамках реализации 4-х стороннего соглашения.
^ Анализ выполненных работ в рамках адресной инвестиционной программы строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности

Таблица 10

тыс.руб.

№ п.п

Наименование объекта

План 2011

Выполнение на отчетную дату

Расход по лицевым счетам

Отклонение, выполнение к плану, %

Примечание

1

Консервация корпусов №2, 3 больничного городка.

1 600,0

1 600,0

1 600,0

100,0

Выполнялись работы по охране и содержанию корпусов 2 и 3 больничного городка. Целевая задача выполнена. Выделенный объем финансирования освоен в полном объеме.

2

Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию

1 400,0

1 267,4

1 267,4

90,5

Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию. Сумма 133 тыс. руб. – экономия денежных средств по фактическим затратам.

3

Генеральный план муниципального образования горд Норильск

1 640,0

1 640,0

1 640,0

100,0

В 2011 году выполнены работы по корректировке границы населенного пункта генерального плана муниципального образования город Норильск. Исполнение плана 100%

4

Полигон для хранения твердых бытовых отходов в районе Кайеркан

10 400,0

11 555,6

10 400,0

111,1

Работы по строительству полигона, предусмотренные на 2011 год, выполнены в полном объеме. Работы выполнены в размере 11 555,6 тыс.руб. в 2011 году оплачено 10 400 тыс.руб.

5

Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища

9 500,0

9 499,9

9 499,9

100,0

Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища. Целевая задача по строительству 9-ти колумбарных стенок выполнена.
Сумма 0,1 тыс. руб. – экономия сметного лимита.

6

Реконструкция

ДОУ № 86р-н Талнах,

ул. Бауманская, 23

44 362,4

44 354,7

44 354,7

99,9

Целевая задача выполнена. Объект введен в эксплуатацию. Выполнена корректировка проектной документации в связи с увеличением численности детей в ДОУ с 220 до 260 человек (согласно обращению управления общего и дошкольного образования).Сумма 7,7 тыс. руб. – экономия сметного лимита, в том числе 7,2 тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости корректировки проекта на водоотведение.

7

Реконструкция здания ДЮСШ № 4 район Талнах. ул. Таймырская, 5

5 321,0

4 982,2

4 957,7

93,6

Объект введен в эксплуатацию в 2008 году, в 2011 году подрядная организация выполняла работы по неисполненным обязательствам по облицовке фасада здания. Целевая задача выполнена. Сумма 338,8 тыс. руб. – экономия сметного лимита в связи с уточнением стоимости фасадных панелей в УМЗ.

8

Отдельно стоящее здание район Талнах, ул. Кравца 16-А

2 190,5

32,0

 

1,5

Работы по обследованию строительных конструкций и инженерным изысканиям выполнены в 2011 году, но не оплачены в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы. Согласно контракту после его получения производится оплата.

9

МБУЗ "Городская больница №1", ж/р Оганер. Лечебный корпус

18 917,7

18 917,6

18 917,6

100,0

Завершены работы по модернизации системы вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения приточных камер. Целевая задача выполнена.

10

Ограждение территории больничного городка Центральный район

12 000,0

 

 

0,0

В связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств готовятся документы в арбитражный суд.

11

Реконструкция физкультурно-оздоровительной зоны, район Талнах, ул.Диксона, 4

13 485,0

13 485,0

13 485,0

100,0

Работы выполнены в полном объеме. Объект, переходящий на 2012 год

12

Строительство малоэтажных жилых домов Центральный район, ул. Комсомольская (№ №40-1, 40-2, 42-1)

276 381,0

274 695,8

274 461,5

99,4

Работы по строительству выполняются по трем контрактам: на проектные работы, на устройство фундаментов и строительство зданий. Согласно контрактам выполнены работы по устройству фундаментов. Возведены корпуса двух жилых домов, третий корпус планируется в 2012 году. Не в полном объеме приняты проектные работы, так как подрядчиком не были своевременно устранены замечания по рабочей документации.

13

Жилой дом № 7/10 корп. 2, 3, 4, Центральный район , ул. Кирова

4 323,9

 

 

0,0

Проектные и изыскательские работы, частично выполненные в 2011 году, не приняты, так как подрядчиком не были своевременно устранены замечания

14

Строительство здания ДОУ Центральный район, ул. Талнахская, район дома №30

3 011,0

3 010,7

3 010,7

100,0

Целевая задача выполнена – проведены дополнительные инженерные изыскания на участке строительства согласно замечаниям КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза». Проведена экспертиза земельного участка, в том числе по содержанию радона. Оформлен кадастровый паспорт земельного участка.

15

Городской радиологический центр (радиологический корпус) МУЗ "Городская больница № 1"

2 530,0

2 530,0

2 530,0

100,0

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме. Объект предъявлен Государственному строительному надзору, в результате выдано заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Целевая задача выполнена. Объект введен в эксплуатацию.

16

Реконструкция зданий МБУЗ "Родильный дом" Центральный район ул. Б.Хмельницкого, 18 и ул. Б.Хмельницкого, 20

3 000,0

0,0

0,0

0,0

В 2011 году были предусмотрены работы по обследованию строительных конструкций зданий родильного дома и выполнение инженерных изысканий с целью определения возможности надстройки здания по ул. Б.Хмельницкого,18 до уровня 5-го этажа с целью увеличения площадей роддома. Однако при разработке программы на проектирование было выявлено, что даже с учетом надстройки площадей будет недостаточно для размещения всех служб родильного дома и продолжать разработку проектной документации нецелесообразно, так как не будут соблюдены санитарные нормы.

17

Отдельно стоящее здание, Центральный район, ул. Советская, 9

2 194,5

42,9

42,9

2,0

Проектные и изыскательские работы, частично выполненные в 2011 году, не приняты, так как подрядчиком не были своевременно устранены замечания, в связи с этим неисполненные обязательства составили 2 151,6 тыс. руб.

18

Помещения под МФЦ с реконструкцией, Центральный район, ул. Нансена, 69

1 447,5

358,3

358,3

24,8

Проектные и изыскательские работы, частично выполненные в 2011 году, не приняты, так как подрядчиком не были своевременно устранены замечания. Неисполненные обязательства составили 1 089,2 тыс. руб.

 

^ Итого по Адресной инвестиционной программе строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности (местный бюджет)

413 704,5

387 972,1

386 525,7

93,8

Исполнение программы 93,8%



Анализ выполненных работ в рамках ДЦП "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы"

Таблица 11

тыс.руб.

№ п.п

Наименование объекта

План 2011

Выполнение на отчетную дату

Расход по лицевым счетам

Отклонение, выполнение к плану, %

Примечание

1

 

 

Строительство ДОУ на 300 мест по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул.Талнахская, район дома №30

23 023,0

25 581,2

23 023,0

111,1

Выполнены подготовительные, земляные работы. Частично выполнены работы по устройству свайных фундаментов. Работы выполнены в общем объёме 25 581,2 тыс.руб. В 2011 оплачено 23 023 тыс.руб. Предусмотрены дополнительные средства за счет краевого бюджета.

в т. ч. местный бюджет:

23,0

25,6

23,0

111,3

в т. ч. краевой бюджет

23 000,0

25 555,6

23 000,0

111,1

2

Строительство ДОУ на 300 мест по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул.Дзержинского, район дома №7

230 000,0

24 869,7

14 591,9

10,8

Причины не освоения запланированных средств:
- несвоевременная разработка рабочей документации: по контракту – 01.08.2011, фактически в полном объеме документация получена в декабре 2011года;
- до настоящего времени не устранены замечания, выданные к рабочей документации.
На участке строительства ДОУ по ул. Дзержинского, район дома №7 выполнено устройство свайных фундаментов 30% от общего объема фундаментов из буронабивных свай.
За отчетный период по ул. Орджоникидзе, район дома №14 генеральным подрядчиком выполнено устройство свайных фундаментов 70% от общего объема фундаментов из буронабивных свай.

3

Строительство ДОУ на 300 мест по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул.Орджоникидзе, район дома №14

230 000,0

67 503,1

37 540,5

29,3

4

Футбольное поле физкультурно-оздоровительной зоны район Талнах ул. Диксона, 4 (местный бюджет)

8 815,0

8 770,9

8 770,9

99,5

Целевая задача выполнена

 

^ Итого по ДЦП "Развитие объектов социальной сферы…"

491 838,0

126 724,9

83 926,3

25,8

Исполнение программы 25,8% 

 

в т. ч. местный бюджет:

8 838,0

8 796,5

8 793,9

99,5

 

 

в т. ч. краевой бюджет

23 000,0

25 555,6

23 000,0

111,1

 

 

в т. ч. внебюджетные источники (ОАО "ГМК "Норильский никель")

460 000,0

92 372,8

52 132,4

20,1

 



^ Анализ выполненных работ в рамках строительства и реконструкции за счет средств ОАО «ГМК «Норильский никель» вне программных мероприятий
Таблица 12

тыс.руб.

№ п.п

Наименование объекта

План 2011

Выполнение на отчетную дату

Расход по лицевым счетам

Отклонение, выполнение к плану, %

Примечание

1

Реконструкция стадиона "Заполярник"

385 068,2

267 523,7

368 685,1

69,5

На основании договора между Администрацией города Норильска и ЗФ ОАО «ГМК «НН» производятся работы по реконструкции стадиона «Заполярник». В 2011 году не в полном объеме выполнены строительно-монтажные работы, объект, переходящий на 2012 год . Также, в 2011 году на данном объекте было уложено покрытие для футбольного поля.

2

Ограждение территории больничного городка, Центральный район, квартал 20 (демонтаж)

 -

863,7

863,7

 

На основании письма Администрации города Норильска от 22.03.2011, ЗФ ОАО ГМК «Норильский Никель» выполнил демонтаж конструкций.

3

Строительство ДОУ на 300 мест по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул.Талнахская, район дома №30 (проектные работы)

-

6 624,5

6 624,5

 

Разработана проектная документация в полном объеме. Документация разработана за счет ЗФ ОАО ГМК «Норильский Никель» на основании договора с УКРиС.

4

Завершение строительства плавательного бассейна

19 470,0

3 018,4

3 029,1

15,5

Для завершения строительством бассейна ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» в отчетном году выполнены работы по обследованию технического состояния строительных конструкций незавершенного строительством здания, выполнены инженерно-геологические изыскания. ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» заключен договор на разработку проектной и рабочей документации, срок выполнения – апрель 2012 года.

 

^ Итого по строительству и реконструкции за счет средств ОАО «ГМК «Норильский никель» вне программных мероприятий

404 538,2

278 030,3

379 202,4

68,7

Исполнение мероприятий 68,7% 


Программы капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности
В 2011 году за счет средств, предусмотренных на капитальные ремонты, были произведены работы на 75 объектах. Общая сумма выполненных работ составила 324 997,4 тыс. руб., исполнение – 79,5%, в том числе:

- капитальные ремонты объектов Администрации города Норильска и структурных подразделений на сумму 232 849,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета 216 413,6 тыс. руб., краевого (ФОМС) – 16 436,2 тыс. руб.;

- капитальные ремонты на объектах коллекторного хозяйства на сумму 54 228,9 руб., за счет местного бюджета;

- капитальные ремонты объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации на сумму 37 918,7 тыс.руб., за счет местного бюджета.

Программа текущего ремонта выполнена на 96 объектах муниципальной собственности. Средства, предусмотренные на текущий ремонт, направлены на нормальное функционирование объектов, а так же установку систем видеонаблюдения, приборов учета.

Общий объём выполненных работ за отчетный период составил 81 021,6 тыс.руб., что на 153,2% выше чем за аналогичный период прошлого года.

За 2011 год фактическое исполнение программы по текущему ремонту составило 70,1 % к плану.

Основными причинами неосвоения средств на капитальные и текущие ремонты являются:

- экономия средств по результатам проведения конкурсов;

- неисполнение обязательств по контрактам подрядными организациям;

- экономия средств в связи с применением современных материалов;

- уточнение объёмов скрытых работ;

- приемка выполненных объемов работ с контрольными замерами площадей;

За неисполнение муниципальных контрактов УКРиС ведется претензионная работа.
В отчетном периоде реализовывались следующие долгосрочные муниципальные целевые программы:

- Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности на 2009 – 2013 годы»

За период 2011 года реализованы затраты на приведение мероприятий по замене оборудования лифтов объектов муниципальной собственности в объеме 19 294,6 тыс. рублей на 4-х объектах, в количестве 7 единиц лифтов, при плане 19 489,2 тыс. руб..

- Долгосрочная муниципальная целевая программа "Монтаж противопожарной сигнализации и системы оповещения управлением эвакуации объектов муниципальной собственности на 2009 -2011 г.г"

В связи с многочисленными предписаниями инспектирующих организаций, в течение 2011 дважды производилась корректировка программы.

Для обеспечения выполнения предписаний инспектирующих органов на объектах в отчетном периоде производились работы, запланированные на 2012 год, в этой связи при плане в 55 979,6 тыс.руб. фактически выполнено работ на 65 779,0 тыс.руб.

- ДМЦП «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности города Норильска на 2011-2015 годы»

Исполнение по программе составило 54 610,7 тыс.руб., при плане 66 354,8 тыс.руб.

- ДМЦП "Праздничный город"

Исполнение по программе составило 26 711,4 тыс.руб., при плане 25 223,5 тыс.руб.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


авто-помощь


Заказать интернет-магазин под ключ!

При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную